對集團(tuán)及成員企業(yè)經(jīng)營管理各環(huán)節(jié)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的有效性,財務(wù)信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性以及經(jīng)營活動的效率和效果等進(jìn)行審計評價;
監(jiān)督、檢查重要流程和管理制度的執(zhí)行落實情況,提出企業(yè)管理運營中存在的問題和漏洞,并提出切實可行的審計建議;
根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,審視研發(fā)、采購、制造、銷售等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域端到端業(yè)務(wù)運營;
逐步健全以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計體系,系統(tǒng)推進(jìn)風(fēng)險管理、審計、反舞弊等工作。
1.全日制本科及以上學(xué)歷,熟悉國內(nèi)外內(nèi)部審計法規(guī)要求
2.具有較強的掌控審計風(fēng)險能力,以及審計項目主導(dǎo)組織實施能力
3.擁有大型集團(tuán)內(nèi)審經(jīng)驗,能獨立負(fù)責(zé)內(nèi)審項目
4.較強的溝通能力和抗壓能力